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通知公告

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vnsc威尼斯城官网登入-澳门在线威尼斯官方2016年度财务报告、预算实行与决算、内部控制等审前公告

日期: 2017-04-11 发布者: admin

    根据《教育系统内部审计工作规定》、《高等学校预算实行情况审计实施办法》、教育部《关于加强高等学校预算实行与决算审计工作的意见》、教育厅《2017年全省教育审计工作要点》vnsc威尼斯城官网登入-澳门在线威尼斯官方内部审计工作制度》,经领导批准湖南恒基有限责任会计师事务所受学校委托,拟我校2016年度财务报告、预算实行决算、内部控制情况进行审计。为了进一步增强审计工作的透明度,全面真实了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:

      一、审计内容、审计重点和审计目标

    (一)预决算实行审计:在预算内部控制测评的基础上,对预算编制、预算实行情况等进行审查和评价。重点审计三公经费、会议费、培训费、办公费等项目的预算管理情况;审计专项资金专款专用的管理情况;审计年度重点工作经费使用管理情况;以评价预算资金使用的规范性、时效性以及资金使用效益。

    (二)财务报表审计:对2016年度决算报表进行审计。重点审计资产审计、负债审计、净资产审计、收入与支出审计等以合理判断财务报表反映的资产、负债、净资产、收入和支出的真实性、准确性、及时性。

    (三)内部控制审计:审计内部管理制度的建立和实行情况,以合理判断我内部管理制度建设的时效性、完整性和合理性,制度实行的严肃性和有效性。

      (四)审计遵守财经法规和清廉自律规定情况。

    二、审计时间:2017410—428

    三、投诉电话:0731-82791617 13787099016(6116)

    四、审计纪律:

  (一)不准由被审计单位支付或补贴住宿费、餐费;(二)不准使用被审计单位的交通工具、通讯工具等办公设备办理与审计工作无关的事项;(三)不准参加被审计单位安排的宴请、旅游和联欢等活动;(四)不准接受被审计单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证券;(五)不准在被审计单位报销任何因公因私费用;(六)不准向被审计单位推销商品或先容业务;(七)不准利用审计职权、影响或知晓的被审计单位商业秘密和内部信息,为自己和他人谋利;(八)不准向被审计单位提出任何与审计工作无关的要求。

  本公告公示期间自被审计单位接到审计通知书之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员实行纪律情况予以监督。

 

                                                                           vnsc威尼斯城官网登入-澳门在线威尼斯官方审计处

                                                           0一月十日

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