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学院2016年度预决算实行、财务报表、内部控制等情况专项审计工作进点会议召开

日期: 2017-04-11 发布者: admin

      2017年410日上午9:30,2016年度预决算实行、财务报表、内部控制等情况专项审计工作进点会议在计划财务处二楼会议室召开。参加此次会议的有学校审计处处长何爱梅、计划财务处处长虢光辉、办公室副主任欧科良、审计处副处长龙小芾、计划财务处副处长章悦,以及审计处、计划财务处其他四名相关工作人员此外负责此次审计工作的湖南恒基会计师事务所注册会计师谭瑞华等五审计人员一并参会

    会议由审计处副处长龙小芾主持,共五项议程:一是龙小芾副处长先容参会人员,宣读了审计通知和审计纪律;二是审计组组长,湖南恒基会计师事务所注册会计师谭瑞华就此次审计工作方案和要求进行了说明;三是学校计划财务处虢光辉处长就此次审计工作作表态发言。虢光辉处长表示,内部审计对学校规范财务管理、加强内部控制等方面有着举足轻重的促进作用,在审计过程中,计划财务处将积极配合审计人员,及时、全面提供相关审计资料和数据,对有关问题作好说明和说明工作,为真实、完整体现审计成果提供条件和保障。四是欧科良副主任代表校办公室,就内部审计工作的重要性谈了自已的认识和看法,并就如何做学校内部控制的整改工作,特别是如何建立健全我校内部控制制度、加强学校内部控制等工作,提出了想法和请求,请求湖南恒基会计师事务所对我校的内部控制建设予以协助和引导。最后,审计处处处何爱梅做了总结发言,何爱梅处长在发言中就此次审计工作的重要意义、审计要求、纪律规定等代表学校作了进一步强调。她在发言中谈到,这次内部审计上级主管部门有部署、有要求,校党委、校行政高度重视,既是加强学校正规化建设的需要,也是加强党风廉政建设的需要;既希翼审计组全体工作人员严格依法审计,严守审计纪律,全面真实地反映审计情况和出具审计报告,又要求被审计部门积极配合审计组的工作,及时、完整提供审计资料和数据,客观真实地回复和说明审计组提出的有关问题,不回避、不造假,确保审计结果准确有效。

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